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財政部要求會計師事務所建立年度自查自糾報告機制

發(fā)布時間:2022-02-08 11:09:00來源: 中國新聞網(wǎng)

  中國財政部要求會計師事務所建立年度自查自糾報告機制

  中新社北京2月7日電 (記者 趙建華)中國財政部7日公布《會計師事務所自查自糾報告管理辦法》(下稱《辦法》),要求會計師事務所(下稱事務所)建立年度自查自糾報告機制,全面排查風險點,建立健全風險管控措施。

  3月1日起施行的《辦法》規(guī)定,在自查自糾報告中,事務所要如實、完整、詳細反映以下各方面存在的問題、整改措施和完成時間:事務所和注冊會計師因執(zhí)業(yè)行為被處理處罰、執(zhí)業(yè)質(zhì)量、保持獨立性,以及事務所職業(yè)風險防范、信息安全管理和應當報告的其他方面。事務所每年向所在地省級財政部門報備上一年度自查自糾報告。

  其中,在執(zhí)業(yè)質(zhì)量情況自查自糾中,事務所和注冊會計師如果發(fā)現(xiàn)未履行必要的審計程序,甚至未履行審計程序即出具審計報告;未獲取充分適當?shù)膶徲嬜C據(jù),甚至未獲取審計證據(jù)即出具審計報告,都需報告。

  需要報告的情形還包括:隱瞞審計中發(fā)現(xiàn)的問題,發(fā)表不恰當審計意見;為被審計單位編造或偽造事由,出具虛假或不實審計報告;審計工作底稿記錄不完整,不能有效證明審計過程;承接業(yè)務數(shù)量與事務所人員、規(guī)模明顯不匹配等超出勝任能力執(zhí)業(yè);惡性競爭、低價攬客影響執(zhí)業(yè)質(zhì)量;從事證券服務業(yè)務未依法依規(guī)進行備案;違反執(zhí)業(yè)準則、規(guī)則、注冊會計師行業(yè)管理政策的其他行為。

  《辦法》還要求事務所對信息安全管理情況進行自查自糾。存儲業(yè)務工作、被審計單位資料的數(shù)據(jù)服務器和信息技術應用服務器未架設在中國境內(nèi)、未設置安全隔離或備份,審計數(shù)據(jù)保存不符合國家保密工作規(guī)定及被審計單位約定的信息保密要求,未建立審計工作底稿出境涉密篩查內(nèi)部制度及程序,未對境外網(wǎng)絡成員所或合作所訪問事務所信息系統(tǒng)采取隔離、限制、權限管理等措施,未通過監(jiān)管合作渠道向境外監(jiān)管機構提供資料,應當予以報告。(完)

(責編: 陳濛濛)

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